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  1. 作用,重点关注对专项资金管理及使用及绩效情况;五是积极探索内部控制审计与绩效审计,重点从提升管理水平、避免损失浪费等方面入手,对单位内部控制的健全性和有效性进行审计评价;六是加强审计结果跟踪检查,力推审计成果的运用与转化。拟将逐步推行审计结果公告制度,坚持审计结果运用...
    2013.07.29 11:47:00
  2.   1月17日,大丰市财政局举办了行政事业单位内部控制规范培训班,共计183位人参加培训。   本次培训的主要目的是深入贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》,提高行政事业单位的内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设。要求参培人员充分领会实施内控规范的...
    2014.01.22 15:10:00
  3. 的备查清单。资产性支出要有实物可查,服务性项目要有详细的服务清单,清查假合同假招标。对公共支出各环节不相容岗位进行完全分离,完善单位内部控制程序。   改进和加强人大、审计和纪检监督制度。真正授予相关机构的监督权力,并对监督失职进行问责。审计部门对各预算单位财务报告进行...
    2014.03.17 09:00:00
  4. 学习培训活动。组织40名基层财政干部职工赴厦门大学学习培训,系统学习新《预算法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等,转变理财观念,提高全员素质,提升理财水平。三是组织演讲征文比赛。深入开展每日“十问”活动,组织干部职工结合学习...
    2015.07.28 21:55:00
  5. 人、管事、管钱,修订完善制度,进一步规范公务接待、公车使用、出国出境管理和财务审计工作。 一是加强制度建设。 贯彻教育部《行政事业单位内部控制规范(试行)》以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强预算管理的意见》等文件精神,先后完善了局机关财务管理、工程项...
    2015.11.23 10:18:00
  6. 业务,经审核生成中心流水后,1个工作日内办结。   6、业务精通。努力钻研业务知识,加强对《预算法》、《行业会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等新的财务会计制度的学习,最大限度满足单位行业管理的要求。   7、行政依法。全面落实新《预算法》、《会计法》、《政府采购法...
    2016.02.26 16:46:00
  7. 行。通过对区镇及部门的调研,确立问题导向,强化内审责任。在原有内审工作“有机构、有人员、有经费、有计划、有实绩”的基础上,落实好单位内部控制的全面性、有效性和风险管理,对重大经济决策等审计监督的责任和义务。提升内审人员在重大决策、重要规章制度制定、重点项目建设及相关经...
    2016.06.07 09:40:00
  8. 选取了农业、文化行业和相关行政事业单位等12家单位,启动2015年财务会计情况监督检查工作。检查内容重点关注各单位会计基础工作规范化、会计准则执行情况、有关财政政策的落实执行和资金使用情况、行政事业单位内部控制情况、部门预决算执行情况、厉行勤俭节约、控制“三公”经费情况等。...
    2016.06.30 16:43:00
  9.   宿迁网讯 (记者 朱泓宇 通讯员 朱山勤)为加强对会计行业的指导与服务,推进《行政事业单位内部控制规范(试行)》等一批新的会计法规宣传与贯彻实施,促进全市行政事业单位会计队伍专业素质的提高和依法理财水平的提升,自今年4月开始,市财政局、市会计学会联合举办宿迁市2016年会计...
    2016.07.04 10:53:00
  10.   宿迁网讯 (记者 高云龙 通讯员 朱山勤 刘金鑫)为加强对会计行业的指导与服务,推进《行政事业单位内部控制规范(试行)》等一批新的会计法规的宣传与贯彻实施,促进全市行政事业单位会计队伍专业素质和依法理财水平的提升,7月3日下午,宿迁市2016年会计知识大赛决赛在宿迁学院大学生...
    2016.07.05 09:41:00
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